목차
공공기관의 내부감사 품질 고도화를 위한 감사위험분석과 내부통제절차 보완 사례연구 = Audit Risk Analysis and Supplementing an Internal Control Procedure on Public Institution : Some Issues regarding National Research and Development Evaluation Institutes : 국가 R&D 평가기관을 중심으로 / 정영기 ; 한미경 1
국문요약 1
I. 서론 2
1.1. 연구배경 및 목적 2
1.2. 연구범위 및 방법 4
II. 국가 R&D 평가기관의 자체감사기구와 내부감사 개요 6
2.1. 공공감사의 개념 및 역할 6
2.2. 내부감사의 개념 및 역할과 유형 8
III. 내부감사위험 분석 10
3.1. 감사위험과 내부감사 10
3.2. 분장업무에 대한 내부감사위험 분석 14
3.3. 주요 분장업무의 내부감사위험 평가 17
IV. 내부통제절차의 보완 20
4.1. 경영지원부문에 대한 통제절차 21
4.2. 사업관리부문에 대한 통제절차 보완 23
V. 요약 및 결론 31
참고문헌 33
Abstract 35